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    UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL      
Portal de Compras Públicas
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Trámite Simplificado TSI 9/2024

CONVOCATORIA

Adquisición de insumos/materiales varios para mantenimiento preventivo y correctivo de la sede Rectorado.
Departamento de compras y contrataciones
EXP:205/2024
14/10/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
24/10/2024 11:30
Por monto

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de insumos/materiales varios para mantenimiento preventivo y correctivo de la sede Rectorado.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Portal de Compras Públicas de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (http://portalcompras.unipe.edu.ar) (1070), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Piedras 1080, 2º Piso o direccion.compras@unipe.edu.ar (1070), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desde el 14/10/2024 hasta el 22/10/2024
Desde el 14/10/2024 hasta el 18/10/2024
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Por correo electrónico a direccion.compras@unipe.edu.ar (1070), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Piedras 1080, 2º Piso (1070), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14/10/2024
22/10/2024
22/10/2024
12:00
11:30
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Cerradura para Puerta
Especificaciones técnicas:

Cerradura para Puerta


-Línea: Pivotante


-Modelo: 903


-Dirección: derecha/izquierda


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (6,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 6,00 UNIDAD CERRAJERIA CERRADURA (2.7.9.01625) Bien de consumo
2 Aceite Lubricante en aerosol
Especificaciones técnicas:

Aceite Lubricante en aerosol


Tipo: WD40


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACEITE (2.5.9.04833) Bien de consumo
3 Tubo T8 Led 18 W
Especificaciones técnicas:

Tubo T8 Led 18 W

-Fuente de alimentación integral
-Potencia 18 w
-Longitud 120cm
-Temperatura de color: Blanco Frio (6500K) / Blanco Neutro (4000K)
1600 lúmenes


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (48,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 48,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA TUBO FLUORESCENTE (2.9.3.00554) Bien de consumo
4 Lámparas Led 14W=100 W
Especificaciones técnicas:

Lámparas Led 14W=100 W


-Modelo: Classic A
-Voltaje: 220v
-Potencia: 14W = 100w
-Lumenes: 1200lm
-Base: E27
-Luz: Día


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (24,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 24,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA LAMPARA ELECTRONICA (2.9.3.03430) Bien de consumo
5 Enchufes macho 3 patas
Especificaciones técnicas:

Enchufes macho 3 patas


- 10A
-Tipo Kalop 220v


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (24,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 24,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CONECTOR (2.9.3.01550) Bien de consumo
6 Prolongadores eléctricos sin cable
Especificaciones técnicas:

Prolongadores eléctricos sin cable


Cantidad de tomas: 4 o 5


Color: Blanco


Corriente máxima: 10 A


Es inflamable: No


Tensión: 250v corriente: 10ª


Normas técnicas: IRAM 2071


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PROLONGADOR (2.9.3.01766) Bien de consumo
7 Prolongador Zapatilla
Especificaciones técnicas:

Prolongador Zapatilla


Cantidad de tomas: 4 o 5


Metros Cable: 3mts


Color: Blanco


Corriente máxima: 10 A


Es inflamable: No


Tensión: 250v corriente: 10ª


Normas técnicas: IRAM 2071


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (6,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 6,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PROLONGADOR (2.9.3.01766) Bien de consumo
8 Cable canal
Especificaciones técnicas:

Cable canal

Medida: 75X17mm /Tira x 2 Metros
Con Adhesivo
Grado de protección: IP40
Material: PVC


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (10,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 10,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CABLECANAL (2.9.3.01451) Bien de consumo
9 Linterna Led
Especificaciones técnicas:

Linterna Led

Tipo de linterna: Tactica
Tipo de alimentación: 5W
Potencia: 450lm
Alcance de proyección: 250m
Recargable con USB.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA LINTERNA (2.9.3.01203) Bien de consumo
10 Linterna Minero Led Cabeza Vincha.
Especificaciones técnicas:

Linterna Minero Led Cabeza Vincha.

Potencia: 5000lm
Modelo: vincha
Color de luz: blanca
Recargable: si


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA LINTERNA (2.9.3.01203) Bien de consumo
11 Reflector Led
Especificaciones técnicas:

Reflector Led

Potencia: 100W
Alimentación: 220V
Tipo de lámpara: Led
Aprueba de agua.
Luminosidad:30000lm
Material de reflector: vidrio templado


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (6,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 6,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA REFLECTOR (2.9.3.02159) Bien de consumo
12 Escalera Extensible Aluminio
Especificaciones técnicas:

Escalera Extensible Aluminio

Tipo de posición: Recta
Cantidad de escalones: 24
Altura máxima de escalera: 7.1mtrs
Altura de la escalera cerrada: 4mtrs


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ESCALERA DE ALUMINIO (4.3.9.00002) Bien de uso
13 Remachadora Pop
Especificaciones técnicas:

Remachadora Pop


-Tipo remachadora: Manual


- Tipo de remache: Pop y Roscado


-Cantidad de boquillas: 4


-Largo: 26cm


-Accesorios incluidos: Boquillas intercambiables


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD FERRETERIA REMACHADORA (2.7.5.00653) Bien de consumo
14 Electrodo para soldar hierro.
Especificaciones técnicas:

Electrodo para soldar hierro.


Medida: Ø2.5MM, 35cm largo


Tipo: punta azul


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 KILOGRAMO FERRETERIA ELECTRODO (2.7.5.01432) Bien de consumo
15 Disco de corte
Especificaciones técnicas:

Disco de corte


Tipo de disco: De corte


Superficies aptas: Acero,Hierro,Acero inoxidable


Diámetro del disco de corte: 115 mm


Espesor: 1.6 mm


Diámetro central: 22 mm


Material: Óxido de aluminio


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (10,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 10,00 UNIDAD FERRETERIA DISCO DE CORTE ABRASIVO (2.7.5.04196) Bien de consumo
16 Disco de desbaste
Especificaciones técnicas:

Disco de desbaste

Superficies aptas: Acero,Hierro,Acero inoxidable


Diámetro del disco: 114 mm


Espesor: 4.8 mm


Diámetro central: 22 mm


Material: Óxido de aluminio


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD FERRETERIA DISCO D/ DEBASTADO ABRASIVO (2.7.5.04207) Bien de consumo
17 Tornillo Autoperforante T1, medida 19mm x 4.2mm
Especificaciones técnicas:

Tornillo Autoperforante T1


-Forma de la punta del tornillo: Punta mecha


-Modelo: T1 Durlock


-Sistema de apriete: Philips


- Medida: 19mm x 4.2mm


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (200,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 200,00 UNIDAD FERRETERIA TORNILLO (2.7.9.00644) Bien de consumo
18 Tornillo autoperforante T1, medida 8 x 1”
Especificaciones técnicas:

Tornillo autoperforante T1


-Forma de punta del tornillo: Punta mecha


-modelo: T1 Durlock


-Sistema de apriete: Philips


-Medida: 8 x 1”


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (100,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 100,00 UNIDAD FERRETERIA TORNILLO (2.7.9.00644) Bien de consumo
19 Tornillo T2
Especificaciones técnicas:

Tornillo T2


-Forma de la punta del tornillo: Punta aguja


-Modelo: T2 Durlock


- Sistema de apriete: Philips


-Medida: 25.4mm x 3.5mm


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (200,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 200,00 UNIDAD FERRETERIA TORNILLO (2.7.9.00644) Bien de consumo
20 Tornillos Fix para Madera.
Especificaciones técnicas:

Tornillos Fix para Madera.


Largo: 15mm


Diametro: 3mm


Forma de la cabeza: phillips


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (200,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 200,00 UNIDAD FERRETERIA TORNILLO (2.7.9.00644) Bien de consumo
21 Pegamento adhesivo universal
Especificaciones técnicas:

Pegamento adhesivo universal


Tipo: La gotita.


Pega: metal, cerámica, goma, porcelana, madera y


algunos tipos de plásticos.


Presentación: envase 2ml


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD FERRETERIA ADHESIVO (2.5.9.00267) Bien de consumo
22 Precinto Plástico Prensa cables
Especificaciones técnicas:

Precinto Plástico Prensa cables


Material: Plástico


Largo x Ancho: 25 cm x 4.8 mm


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (100,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 100,00 UNIDAD FERRETERIA PRECINTO PLASTICO (2.5.8.00723) Bien de consumo
23 Cinta Teflón
Especificaciones técnicas:

Cinta Teflón


Estructura: Poli tetrafluoretileno (PTFE) Alta Densidad


Largo: 10metros


Ancho: 1/2


Espesor: 110μm


Color: Blanco


Superficies Recomendadas: Metal y Plástico


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD FERRETERIA CINTA SELLADORA (2.9.6.06037) Bien de consumo
24 Flexible para agua
Especificaciones técnicas:

Flexible para agua


Medida: 1/2 x 40cm


Material: Mallado


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (8,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 8,00 UNIDAD FERRETERIA CONECTOR FLEXIBLE (2.9.9.04007) Bien de consumo
25 Pincel
Especificaciones técnicas:

Pincel

Numero de pincel: N20
Ancho: 50mm
Tipo cerda: sintético
Material del mango: Plástico
Pinturas aptas: Barnices, Esmalte, Látex, Sintético


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD FERRETERIA PINCEL (2.7.5.01059) Bien de consumo
26 Rodillo Lana Sintética
Especificaciones técnicas:

Rodillo Lana Sintética

Largo de rodillo: 22cm
Pinturas aptas: Esmalte sintético y Látex
Material de rodillo: lana sintética
Material del mango: Plástico


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (2,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 2,00 UNIDAD FERRETERIA RODILLO (2.7.5.01416) Bien de consumo
27 Tapa asiento inodoro
Especificaciones técnicas:

Tapa asiento inodoro

Material: PVC
Material de visagras: PVC
Con tapa.
Diseño: lizo


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (12,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 12,00 UNIDAD FERRETERIA ASIENTO P/INODORO (2.9.6.01468) Bien de consumo
28 Set Kit X6 Espátula Copa Inoxidable
Especificaciones técnicas:

Set Kit X6 Espátula Copa Inoxidable

Material de mango: mango ergonómico goma
Material de la hoja: acero inoxidable flexible pulido espejo
Tamaño de kit: N1, N2, N3, N4, N5 y N6


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD FERRETERIA ESPATULA ACERO (2.7.5.00745) Bien de consumo
29 Soga Cabo
Especificaciones técnicas:

Soga Cabo

Material: Polipropileno
Tipo: Trenzado
Diámetro: 8 Mm


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (20,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 20,00 METRO FERRETERIA SOGA (2.9.9.02156) Bien de consumo
30 Arnes Seguridad Con Cabo De Vida Homologado Iram
Especificaciones técnicas:

Arnes Seguridad Con Cabo De Vida Homologado Iram

-Tipo de arne de seguridad: 3 puntos
-Cantidad de puntos de anclaje: 3
-Con cabo de vida: si


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD HERRAMIENTAS ARNES (2.4.2.01722) Bien de consumo
31 Guantes Moteados Pesados
Especificaciones técnicas:

Guantes Moteados Pesados.


Material: Algodón

Deberá ser antideslizante


Trama cerrada.


Motas de PVC Alto Grip.


Tejido a 4 Cabos.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (6,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 6,00 PAR INDUMENT TEXTIL Y CONFECCIONES GUANTES (2.2.2.01629) Bien de consumo
32 Sellador Silicona Acética
Especificaciones técnicas:

Sellador Silicona Acética


Color: Transparente


Presentación: Cartucho 280ml


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (4,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 4,00 UNIDAD PINTURAS SELLADOR (2.5.5.07012) Bien de consumo
33 Pintura Esmalte Sintético
Especificaciones técnicas:

Pintura Esmalte Sintético

Tipo de pintura: Satinado
Superficies aptas: Madera, Metal.
Color: Blanco


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (4,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 4,00 LITROS PINTURAS PINTURA (2.5.5.06979) Bien de consumo
34 Pintura Latex
Especificaciones técnicas:

Pintura Latex

Cantidad: 20Litros
Tipo de pintura: Latex
Color: Blanco
Superficies Aptas: Pared, Madera
Ambiente: Exterior, Interior
Tipo de base: Agua


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD PINTURAS PINTURA AL LATEX (2.5.5.00728) Bien de consumo
35 Destapador de inodoro a resorte flexible
Especificaciones técnicas:

Destapador de inodoro a resorte flexible

Cuerpo de acero con pintura epoxi cabo de madera
giratorio resorte destapador.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS RESORTE DESTAPA CAÑERIA (2.7.9.01889) Bien de consumo
36 Porta rollo para baño
Especificaciones técnicas:

Porta rollo para baño

Material: plástico PVC
Tipo de instalación: Pared


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (16,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 16,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS PORTA ROLLO (2.9.9.03462) Bien de consumo
37 Mochila de PVC para colgar
Especificaciones técnicas:

Mochila de PVC para colgar

A codo.
Para inodoro corto
Medidas: 35cm de alto x 40cm de ancho x 13cm de
profundidad


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (1,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080, 2° Piso (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 1,00 UNIDAD SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS DEPOSITO P/INODORO (2.6.3.01474) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 NORMATIVA APLICABLE Normativa Aplicable

El presente procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto Delegado N° 1023/01) y en el Reglamento del Régimen de Compras y Contrataciones de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (Resolución del Consejo Superior N° 20/2023), la normativa que rige el presente procedimiento podrá ser consultada en el siguiente link: https://unipe.edu.ar/normativa-de-compras-y-contrataciones.

2 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Condiciones de presentación de la oferta

Los oferentes deberán presentar su oferta por correo electrónico a direccion.compras@unipe.edu.ar  hasta la fecha y hora máxima para la presentación de ofertas establecida en este pliego.

 

La oferta deberá cumplir con las siguientes lineamientos:

 

- La redacción de la oferta:

 

Deberá ser efectuada en idioma nacional.

 

-Identificación del oferente:

 

•  Denominación social o Apellido y Nombre de la firma cotizante

 

• Domicilio legal

 

• Número de CUIT

 

• Correo electrónico.

 

-Características de la oferta económica:

 

•La cotización deberá ser en Moneda Nacional. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.

 

•  Deberá indicar la cantidad, precio unitario y total de cada renglon expresado en pesos con IVA incluido.

 

• Deberá indicarse el total general de la oferta, expresado en letras y números, en caso de no ser indicado se tomará como total general de la oferta la suma de los totales por renglón.

 

•En caso de discrepancia entre el monto consignado en números y aquel consignado en letras, se tendrá a este último como válido.

 

•En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.

 

• Los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los materiales/trabajos necesarios para la entrega/cumplimiento de los elementos/productos/servicios, conforme fueron solicitados. Atento lo señalado, no ha de reconocerse, bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente.

 

-Características técnicas de la oferta:

 

• Se deberá indicar descripción técnica y marca de los bienes ofrecidos

 

• Se requiere la entrega de la documentación técnica completa para el estudio de las ofertas. Sin perjuicio de ello, la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL se reserva el derecho de solicitar cualquier tipo de documental aclaratoria o complementaria al efecto.

 

•Se podrán adjuntar toda aquella documentación complementaria que el Oferente considere de interés para ilustrar mejor su propuesta.

 

•Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta. La Universidad se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria/s, la documentación que respalde las citadas características.

 

-Documentación a presentar junto con la oferta :

 

• Constancia de inscripción en la AFIP.

 

Resultado de la consulta al Sistema de Información de Proveedores para determinar si los oferentes se encuentran incorporados a dicho Sistema (Constancia de inscripción en COMPR.AR).

 

• Declaración Jurada de Habilidad para contratar.

 

Verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales según lo establecido en la Resolución General AFIP N°4164/2017.

 

• Declaración Jurada de intereses (decreto 202/2017). En virtud de lo requerido por la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones en su Artículo 7, se detalla el nombre y cargo del funcionario competente para adjudicar el presente procedimiento: Carlos Gabriel Antonio Rodriguez, RECTOR.

 

3 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Efectos de la presentación de la Oferta

La presentación de la oferta significará de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el presente procedimiento de selección al que
se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

4 VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS Vista y retiro de Pliegos

Cualquier persona podrá tomar vista y descargar el Pliego de Condiciones Particulares, del Portal de Compras Públicas de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (http://portalcompras.unipe.edu.ar).

 

En oportunidad de descargar los pliegos, deberán suministrar mediante correo electrónico, al Departamento de Compras y Contrataciones, a la casilla direccion.compras@unipe.edu.ar ,su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos o haberlos descargado del sitio de Internet de la UNIVERSIDAD. No obstante ello, quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de la documentación licitatoria, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquélla.

5 CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Consultas al Pliego de Condiciones Particulares

Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el Departamento de Compras y Contrataciones sito en Piedras 1080, 2° piso, CABA, o en la dirección institucional de correo electrónico direccion.compras@unipe.edu.ar.

 

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

 

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Los pedidos de consulta deberán ser efectuados hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura.

6 CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Circulares aclaratorias y modificatorias al Pliego de Condiciones Particulares y Anexo de Especificaciones Técnicas

La UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas que se hubieren efectuado.

 

Las circulares que sean emitidas, ya sea de oficio o con motivo de una consulta, sean aclaratorrias o modifictorias, serán notificadas con UN (1) día como mínimo de antelación a la fecha de la apertura, a todas las personas que hubieren retirado el pliego y al que hubiera efectuado la consulta que origina la Circular, si éste fuera el caso.

 

Todas las Circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego y serán difundidas en el Portal de Compras Públicas de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Las Circulares serán notificadas en forma válida en el domicilio denunciado por los oferentes al retirar el pliego en el Departamento de Compras y Contrataciones o en la dirección de correo electrónico que hubiera consignado el interesado al obtener el pliego.

7 NOTIFICACIONES Notificaciones

Todas las comunicaciones/notificaciones que se emitan en el marco de la presente contratación serán enviadas vía mail a las casillas declaradas por el oferente en su propuesta, o en su ausencia, en la que obre en el registro del SIPRO/COMPR.AR.

 

Las comunicaciones/notificaciones se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, produciendo todos sus efectos sin necesidad de confirmación. Por ello, será responsabilidad exclusiva del proponente verificar con la frecuencia adecuada la existencia de notificaciones/comunicaciones emitidas por esta Universidad.

8 INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA Inmodificabilidad de la Oferta

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia

9 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Mantenimiento de la Oferta

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de CUARENTA (40) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la UNIVERSIDAD la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y aplicar la correspondiente penalidad.

10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS Criterios de evaluación y selección de ofertas

I) A los fines de analizar las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta, la calidad y antecedentes del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad de los productos/servicios ofertados y su relación con el precio ofrecido y el plazo de entrega propuesto. Salvo cuando razones debidamente fundadas aconsejaren una solución distinta, de las ofertas en condiciones técnicas y formales de resultar adjudicadas, se seleccionará a la más conveniente en términos económicos o a aquella que comparativamente reportare un beneficio mayor a los intereses de esta Universidad.

 

II) Constituirán elementos de juicio suficiente para recomendar la desestimación de una oferta, los antecedentes de incumplimientos registrados en esta Universidad, y los antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones registrados en la Oficina Nacional de Contrataciones.

 

III) A efectos de garantizar la compatibilidad e integración de los bienes a adquirirse, la Universidad se reserva el derecho de efectuar la adjudicación en forma conjunta, o por grupo de renglones, siempre que ello sea más conveniente a los intereses de la Institución en términos económicos-técnicos-logísticos.

 

IV) La Universidad se reserva el derecho de exigir muestras de los productos/insumos/servicios ofrecidos, si éstas fueran necesarias para evacuar dudas respecto a la calidad de los bienes/servicios ofrecidos. Las mismas deberán ser presentadas dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la solicitud.

11 PLAZO DE ENTREGA Plazo de entrega

Los bienes serán entregados dentro de los diez (10) días corridos de notificada la orden de compra.

12 FORMA DE ENTREGA Forma de entrega

I)El adjudicatario, deberá tomar los recaudos necesarios para que los productos sean entregados de manera adecuada. Los fletes, acarreos, carga y descarga de los bienes correran por cuenta del adjudicatario.

II) Los bienes deberán entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo, número de renglón al que corresponde.

13 FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO Facturación y Forma de pago

FACTURACIÓN: Las facturas deberán ser enviadas por correo electrónico a direccion.compras@unipe.edu.ar.


PLAZO DE PAGO: El plazo para el pago de las facturas será de QUINCE (15) días hábiles, a contar a partir de la fecha de conformidad de la recepción o de la presentación de la factura, lo que fuera posterior.

14 RESPONSABILIDAD DE LOS COCONTRATANTES Responsabilidad de los cocontratantes

La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL y/o terceros cualesquiera sea su naturaleza. El personal será de  exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Universidad.

15 PENALIDADES Penalidades

Los  oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de penalidades en los siguientes casos:

a) No mantener su oferta:

Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. Siendo la penalidad a aplicar del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta.


b) Incumplimiento contractual*: 

1.-Si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.


2.- Por ceder el contrato sin autorización de la UNIVERSIDAD.

*En esta situación la penalidad a aplicar será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato y se producira la Rescisión por su culpa.


c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:


1.- Se aplicará una multa del CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.


2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.


3.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

16 AUMENTOS Y DISMINUCIONES Aumentos y Disminuciones

El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA YCINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

17 JURISDICCIÓN Jurisdicción

La Universidad, los oferentes y el/los adjudicatario/s se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital Federal, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ACTO APERTURA
AAP:9/2024
24/10/2024 12:00
24/10/2024 12:27
Piedras 1080, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Departamento de compras y contrataciones
En adjudicación
Ofertas presentadas

PINTURERIA ROSMAR S.A

CRO:928
24/10/2024
$ 130.560,00
Peso argentino

FACTURACIÓN: Las facturas deberán ser enviadas por correo electrónico a
direccion.compras@unipe.edu.ar.
PLAZO DE PAGO: El plazo para el pago de las facturas será de QUINCE (15) días hábiles, a contar a partir de la fecha de conformidad de la recepción o de la presentación de la factura, lo que fuera posterior.

10 días

Los bienes serán entregados dentro de los diez (10) días corridos de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
2 Aceite Lubricante en aerosol Principal 2 UNIDAD $ 6.600,00 $ 13.200,00  
25 Pincel Principal 2 UNIDAD $ 1.500,00 $ 3.000,00  
26 Rodillo Lana Sintética Principal 2 UNIDAD $ 3.380,00 $ 6.760,00  
31 Guantes Moteados Pesados Principal 6 PAR $ 1.700,00 $ 10.200,00  
32 Sellador Silicona Acética Principal 4 UNIDAD $ 7.400,00 $ 29.600,00  
33 Pintura Esmalte Sintético. 4lts Principal 1 UNIDAD $ 34.800,00 $ 34.800,00  
34 Pintura Latex Principal 1 UNIDAD $ 33.000,00 $ 33.000,00  

MALPELI HERMANOS S.R.L

CRO:929
24/10/2024
$ 2.027.610,74
Peso argentino

FACTURACIÓN: Las facturas deberán ser enviadas por correo electrónico a direccion.compras@unipe.edu.ar.
PLAZO DE PAGO: El plazo para el pago de las facturas será de QUINCE (15) días hábiles, a contar a partir de la fecha de conformidad de la recepción o de la presentación de la factura, lo que fuera posterior.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de CUARENTA (40) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la UNIVERSIDAD la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y aplicar la correspondiente penalidad.

Los bienes serán entregados dentro de los diez (10) días corridos de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Cerradura para Puerta Principal 6 UNIDAD $ 19.731,91 $ 118.391,46 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
2 Aceite Lubricante en aerosol Principal 2 UNIDAD $ 9.647,09 $ 19.294,18  
3 Tubo T8 Led 18 W Principal 48 UNIDAD $ 2.654,16 $ 127.399,68 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
4 Lámparas Led 14W=100 W Principal 24 UNIDAD $ 1.544,05 $ 37.057,20 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
5 Enchufes macho 3 patas Principal 24 UNIDAD $ 1.159,18 $ 27.820,32 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
6 Prolongadores eléctricos sin cable Principal 2 UNIDAD $ 8.678,55 $ 17.357,10 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
7 Prolongador Zapatilla Principal 6 UNIDAD $ 13.922,47 $ 83.534,82 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
8 Cable canal Principal 10 UNIDAD $ 14.198,47 $ 141.984,70 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
9 Linterna Led Principal 1 UNIDAD $ 15.246,00 $ 15.246,00  
10 Linterna Minero Led Cabeza Vincha. Principal 2 UNIDAD $ 21.780,00 $ 43.560,00  
11 Reflector Led Principal 6 UNIDAD $ 14.685,33 $ 88.111,98 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
12 Escalera Extensible Aluminio Principal 1 UNIDAD $ 527.642,04 $ 527.642,04  
13 Remachadora Pop Principal 1 UNIDAD $ 48.868,06 $ 48.868,06  
14 Electrodo para soldar hierro. Principal 1 KILOGRAMO $ 8.504,85 $ 8.504,85  
15 Disco de corte Principal 10 UNIDAD $ 731,99 $ 7.319,90 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
16 Disco de desbaste Principal 2 UNIDAD $ 1.064,80 $ 2.129,60  
17 Tornillo Autoperforante T1, medida 19mm x 4.2mm Principal 200 UNIDAD $ 22,65 $ 4.530,00 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
18 Tornillo autoperforante T1, medida 8 x 1” Principal 100 UNIDAD $ 24,63 $ 2.463,00  
19 Tornillo T2 Principal 200 UNIDAD $ 13,38 $ 2.676,00 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
20 Tornillos Fix para Madera. Principal 200 UNIDAD $ 11,76 $ 2.352,00 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
21 Pegamento adhesivo universal Principal 2 UNIDAD $ 1.757,89 $ 3.515,78  
22 Precinto Plástico Prensa cables Principal 100 UNIDAD $ 48,40 $ 4.840,00  
23 Cinta Teflón Principal 2 UNIDAD $ 907,50 $ 1.815,00  
24 Flexible para agua Principal 8 UNIDAD $ 3.630,00 $ 29.040,00  
25 Pincel Principal 2 UNIDAD $ 1.855,85 $ 3.711,70 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
26 Rodillo Lana Sintética Principal 2 UNIDAD $ 3.313,83 $ 6.627,66 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
27 Tapa asiento inodoro Principal 12 UNIDAD $ 11.448,73 $ 137.384,76  
28 Set Kit X6 Espátula Copa Inoxidable Principal 1 UNIDAD $ 11.729,84 $ 11.729,84  
29 Soga Cabo Principal 20 METRO $ 261,36 $ 5.227,20  
30 Arnes Seguridad Con Cabo De Vida Homologado Iram Principal 1 UNIDAD $ 105.705,60 $ 105.705,60  
31 Guantes Moteados Pesados Principal 6 PAR $ 1.578,97 $ 9.473,82 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
32 Sellador Silicona Acética Principal 4 UNIDAD $ 6.555,00 $ 26.220,00  
33 Pintura Esmalte Sintético Principal 4 LITROS $ 14.528,71 $ 58.114,84 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
34 Pintura Latex Principal 1 UNIDAD $ 113.083,78 $ 113.083,78  
35 Destapador de inodoro a resorte flexible Principal 1 UNIDAD $ 6.532,84 $ 6.532,84  
36 Porta rollo para baño Principal 16 UNIDAD $ 9.234,14 $ 147.746,24 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo previsto en el artículo 2 del Pliego de condiciones particulares.
37 Mochila de PVC para colgar Principal 1 UNIDAD $ 30.599,33 $ 30.599,33  

BULECEVICH IVAN

CRO:930
24/10/2024
$ 1.525.305,22
Peso argentino

FACTURACIÓN: Las facturas deberán ser enviadas por correo electrónico a direccion.compras@unipe.edu.ar.
PLAZO DE PAGO: El plazo para el pago de las facturas será de QUINCE (15) días hábiles, a contar a partir de la fecha de conformidad de la recepción o de la presentación de la factura, lo que fuera posterior.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de CUARENTA (40) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la UNIVERSIDAD la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y aplicar la correspondiente penalidad.

Los bienes serán entregados dentro de los diez (10) días corridos de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
3 Tubo T8 Led 18 W Principal 48 UNIDAD $ 2.252,39 $ 108.114,72  
4 Lámparas Led 14W=100 W Principal 24 UNIDAD $ 1.909,33 $ 45.823,92  
5 Enchufes macho 3 patas Principal 24 UNIDAD $ 907,77 $ 21.786,48  
6 Prolongadores eléctricos sin cable Principal 2 UNIDAD $ 8.388,64 $ 16.777,28  
7 Prolongador Zapatilla Principal 6 UNIDAD $ 11.407,14 $ 68.442,84  
8 Cable canal Principal 10 UNIDAD $ 12.974,97 $ 129.749,70  
9 Linterna Led Principal 1 UNIDAD $ 25.027,50 $ 25.027,50  
10 Linterna Minero Led Cabeza Vincha. Principal 2 UNIDAD $ 22.320,87 $ 44.641,74  
11 Reflector Led Principal 6 UNIDAD $ 18.997,04 $ 113.982,24  
12 Escalera Extensible Aluminio Principal 1 UNIDAD $ 581.835,23 $ 581.835,23  
13 Remachadora Pop Principal 1 UNIDAD $ 13.683,89 $ 13.683,89  
14 Electrodo para soldar hierro. Principal 1 KILOGRAMO $ 17.816,00 $ 17.816,00  
15 Disco de corte Principal 10 UNIDAD $ 1.676,80 $ 16.768,00  
16 Disco de desbaste Principal 2 UNIDAD $ 2.908,20 $ 5.816,40  
22 Precinto Plástico Prensa cables Principal 100 UNIDAD $ 66,81 $ 6.681,00  
23 Cinta Teflón Principal 2 UNIDAD $ 1.441,00 $ 2.882,00  
24 Flexible para agua Principal 8 UNIDAD $ 4.519,50 $ 36.156,00  
25 Pincel Principal 2 UNIDAD $ 2.331,80 $ 4.663,60  
27 Tapa asiento inodoro Principal 12 UNIDAD $ 8.449,50 $ 101.394,00  
36 Porta rollo para baño Principal 16 UNIDAD $ 8.289,68 $ 132.634,88  
37 Mochila de PVC para colgar Principal 1 UNIDAD $ 30.627,80 $ 30.627,80  
ADJUDICACIÓN
AAD:9/2024
827/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 6,00 $ 19.731,91 $ 118.391,46
2 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 9.647,09 $ 19.294,18
3 Adjudicado BULECEVICH IVAN 24-25312239-7 Principal 48,00 $ 2.252,39 $ 108.114,72
4 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 24,00 $ 1.544,05 $ 37.057,20
5 Adjudicado BULECEVICH IVAN 24-25312239-7 Principal 24,00 $ 907,77 $ 21.786,48
6 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 8.678,55 $ 17.357,10
7 Adjudicado BULECEVICH IVAN 24-25312239-7 Principal 6,00 $ 11.407,14 $ 68.442,84
8 Adjudicado BULECEVICH IVAN 24-25312239-7 Principal 10,00 $ 12.974,97 $ 129.749,70
9 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 15.246,00 $ 15.246,00
10 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 21.780,00 $ 43.560,00
11 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 6,00 $ 14.685,33 $ 88.111,98
12 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 527.642,04 $ 527.642,04
13 Adjudicado BULECEVICH IVAN 24-25312239-7 Principal 1,00 $ 13.683,89 $ 13.683,89
14 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 8.504,85 $ 8.504,85
15 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 10,00 $ 731,99 $ 7.319,90
16 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 1.064,80 $ 2.129,60
17 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 200,00 $ 22,65 $ 4.530,00
18 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 100,00 $ 24,63 $ 2.463,00
19 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 200,00 $ 13,38 $ 2.676,00
20 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 200,00 $ 11,76 $ 2.352,00
21 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 1.757,89 $ 3.515,78
22 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 100,00 $ 48,40 $ 4.840,00
23 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 907,50 $ 1.815,00
24 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 8,00 $ 3.630,00 $ 29.040,00
25 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 1.855,85 $ 3.711,70
26 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 2,00 $ 3.313,83 $ 6.627,66
27 Adjudicado BULECEVICH IVAN 24-25312239-7 Principal 12,00 $ 8.449,50 $ 101.394,00
28 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 11.729,84 $ 11.729,84
29 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 20,00 $ 261,36 $ 5.227,20
30 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 105.705,60 $ 105.705,60
31 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 6,00 $ 1.578,97 $ 9.473,82
32 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 4,00 $ 6.555,00 $ 26.220,00
33 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 4,00 $ 14.528,71 $ 58.114,84
34 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 113.083,78 $ 113.083,78
35 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 6.532,84 $ 6.532,84
36 Fracasado           $ 0,00
37 Adjudicado MALPELI HERMANOS S.R.L 30-71425595-5 Principal 1,00 $ 30.599,33 $ 30.599,33
Ordenes de compra

BULECEVICH IVAN

20/2024
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales (Piedras 1080, 2° Piso, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Departamento de Mantenimiento y Servicios generales
$ 443.171,63
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
3 Tubo T8 Led 18 W. PHILIPS UNIDAD $ 2.252,39 48 $ 108.114,72
5 Enchufes macho 3 patas- KALOP UNIDAD $ 907,77 24 $ 21.786,48
7 Prolongador Zapatilla. KALOP UNIDAD $ 11.407,14 6 $ 68.442,84
8 Cable canal. KALOP UNIDAD $ 12.974,97 10 $ 129.749,70
13 Remachadora Pop. ZELTA UNIDAD $ 13.683,89 1 $ 13.683,89
27 Tapa asiento inodoro. ECO GREEN BLANCO D´ACCORD UNIDAD $ 8.449,50 12 $ 101.394,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
20/2024 28/11/2024   $ 443.171,63

MALPELI HERMANOS S.R.L

19/2024
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales (Piedras 1080, 2° Piso, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Departamento de Mantenimiento y Servicios generales
$ 1.312.872,70
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Cerradura para Puerta. ROA 903 UNIDAD $ 19.731,91 6 $ 118.391,46
2 Aceite Lubricante en aerosol WD40 UNIDAD $ 9.647,09 2 $ 19.294,18
4 Lámparas Led 14W=100 W. ALIC UNIDAD $ 1.544,05 24 $ 37.057,20
6 Prolongadores eléctricos sin cable. MULTIMEGA RICHI UNIDAD $ 8.678,55 2 $ 17.357,10
9 Linterna Led. ETHEOS UNIDAD $ 15.246,00 1 $ 15.246,00
10 Linterna Minero Led Cabeza Vincha. ETHEOS UNIDAD $ 21.780,00 2 $ 43.560,00
11 Reflector Led 100w fría. CANDELA UNIDAD $ 14.685,33 6 $ 88.111,98
12 Escalera Extensible Aluminio. ALPINA UNIDAD $ 527.642,04 1 $ 527.642,04
14 Electrodo para soldar hierro. ESSAB KILOGRAMO $ 8.504,85 1 $ 8.504,85
15 Disco de corte. BOSCH UNIDAD $ 731,99 10 $ 7.319,90
16 Disco de desbaste. BAROVO UNIDAD $ 1.064,80 2 $ 2.129,60
17 Tornillo Autoperforante T1, medida 19mm x 4.2mm. BREMEN UNIDAD $ 22,65 200 $ 4.530,00
18 Tornillo autoperforante T1, medida 8 x 1"; BREMEN UNIDAD $ 24,63 100 $ 2.463,00
19 Tornillo T2. BREMEN UNIDAD $ 13,38 200 $ 2.676,00
20 Tornillos Fix para Madera. FIXO UNIDAD $ 11,76 200 $ 2.352,00
21 Pegamento adhesivo universal. LA GOTITA UNIDAD $ 1.757,89 2 $ 3.515,78
22 Precinto Plástico Prensa cables. BAROVO UNIDAD $ 48,40 100 $ 4.840,00
23 Cinta Teflón. GLOA UNIDAD $ 907,50 2 $ 1.815,00
24 Flexible para agua. GLOA UNIDAD $ 3.630,00 8 $ 29.040,00
25 Pincel SERIE 100 N° 20 DURAPINT UNIDAD $ 1.855,85 2 $ 3.711,70
26 Rodillo Lana Sintética. PAINT ROLLER UNIDAD $ 3.313,83 2 $ 6.627,66
28 Set Kit X6 Espátula Copa Inoxidable. WEMBLEY UNIDAD $ 11.729,84 1 $ 11.729,84
29 Soga Cabo. NAVEGANTE METRO $ 261,36 20 $ 5.227,20
30 Arnes Seguridad Con Cabo De Vida Homologado Iram. URBAN UNIDAD $ 105.705,60 1 $ 105.705,60
31 Guantes Moteados Pesados. DOGO PAR $ 1.578,97 6 $ 9.473,82
32 Sellador Silicona Acética. FISCHER UNIDAD $ 6.555,00 4 $ 26.220,00
33 Pintura Esmalte Sintético. NETCOLOR LITROS $ 14.528,71 4 $ 58.114,84
34 Pintura Latex. NETCOLOR UNIDAD $ 113.083,78 1 $ 113.083,78
35 Destapador de inodoro a resorte flexible. EL ABUELO UNIDAD $ 6.532,84 1 $ 6.532,84
37 Mochila de PVC para colgar. MONKOTO UNIDAD $ 30.599,33 1 $ 30.599,33
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
19/2024 28/11/2024   $ 1.312.872,70

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